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Auditoria e Controle Interno no Poder Judiciário



 
Aprimora Treinamentos


"Auditoria e Controle Interno 

 Professor: Ismar Barbosa Cruz




 
Apresentação:
Os órgãos do Poder Judiciário brasileiro têm sido bastante demandados a estruturar unidades de controle interno com vistas a otimizar a fiscalização da regular aplicação dos recursos orçamentários e financeiros que lhe são alocados. 

Tal demanda é fruto, principalmente, de orientações e exigências do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal de Contas da União, os quais são incumbidos, no âmbito de suas respectivas competências legais, de fiscalizar o funcionamento do Poder Judiciário, enquanto “controle externo”. 

Assim sendo, este curso foi especialmente concebido com base nas normas de auditoria editadas pelo CNJ e pelo TCU, uma vez que essas normas devem nortear a atuação dos profissionais encarregados do controle interno no âmbito do Poder Judiciário. 

Nesse sentido, o curso aborda de forma crítica e reflexiva os padrões de auditoria sugeridos pelos órgãos superiores, buscando compatibilizá-las com a melhor metodologia de controle adotada pelas principais entidades de referência nacional e internacional na área de auditoria.

 
Objetivo:
Preparar o profissional de controle interno do Poder Judiciário a realizar suas tarefas em consonância com os padrões exigidos, por meio da apresentação da base teórica, exercícios e estudos de caso. O conteúdo do treinamento abrange a legislação e a jurisprudência aplicável à matéria, e é permeado de exemplos de práticas que devem ser adotadas ou evitadas, de forma a garantir um controle eficaz, eficiente e efetivo.
 
Público Alvo:
Auditores e demais servidores que atuam nas unidades de controle interno ou de auditoria interna dos órgãos integrantes do Poder Judiciário.
 
Resumo do conteúdo programático:

1.CONTROLE  NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

-Fundamentação legal do controle na administração pública

-Controle interno
-Controle externo
-Órgãos de controle interno e externo
-Interação do controle interno e externo

2.INTRODUÇÃO À AUDITORIA

-Auditoria: conceitos básicos, origem e evolução 
-Finalidades da auditoria
-Objetivos da auditoria 
-Abrangência da auditoria 
-Classificação
 *Auditoria interna
 *Auditoria independente (externa)
 *Auditoria de conformidade
 *Auditoria de legalidade
 *Auditoria contábil-financeira
 *Auditora operacional
 *Auditoria de gestão
 *Auditoria de tecnologia da informação
 *Auditoria de obras
 *Auditoria de pessoal
 *Auditoria ambiental
 *Auditoria da qualidade

3.NORMAS DE AUDITORIA E CONDUTA ÉTICA DO AUDITOR 

-Finalidades, fontes e classificação das normas
-Normas de auditoria do Conselho Nacional de Justiça
-Normas de auditoria do Tribunal de Contas da União
-Normas internacionais de auditoria
-Normas relativas à pessoa do auditor 
-Normas relativas à opinião do auditor
-Normas de execução
-Normas para elaboração de relatório
-Normas ligadas à ética profissional

4.CONTROLES INTERNOS 

-Definição e objetivos
-Princípios
-Fontes de informação
-Avaliação de controles internos

5.RISCO EM AUDITORIA

6.PLANEJAMENTO DA AUDITORIA 

-Planos de Atividades de Auditoria
-Levantamentos Preliminares
-Visão geral
-Programa de auditoria
-Matrizes de planejamento e de procedimentos

7.EXECUÇÃO DA AUDITORIA 

-Procedimentos e técnicas de auditoria
 *exame documental 
 *inspeção física
 *conferência de cálculos
 *observação
 *indagação escrita 
 *indagação oral
 *confirmação externa
 *correlação das informações obtidas
 *teste laboratorial 
 *rastreamento 
 *entrevista
 *circularização
 *conciliação
 *análise de contas contábeis
 *revisão analítica
-Papéis de trabalho
-Informatização da atividade de auditoria

8.ACHADOS EM AUDITORIA 

-Matriz de achados

9.EVIDÊNCIAS EM AUDITORIA 

10.COMUNICAÇÃO DOS RESULTADOS

-Relatórios, certificados, pareceres e notas de auditoria
-Requisitos do relatório
-Estrutura do relatório

11.MONITORAMENTO E CONTROLE DE QUALIDADE
 
Professor: Ismar Barbosa Cruz

Bacharel em Direito, MBA em Controle Externo, Auditor Federal de Controle Externo, Secretário de Controle Externo do Tribunal de Contas da União por 10 anos; com mais de 28 anos de experiência em controle e auditoria do setor público (controles interno e externo); palestrante em eventos nacionais e internacionais na área de auditoria; instrutor dos programas de formação para novos servidores do TCU nas áreas de auditoria e instrução de processos; realizou auditorias em diversos órgãos e empresas da administração pública federal; ocupou diversos cargos gerenciais nas áreas de auditoria e fiscalização.

 
Proposta de Duração:
2 dias (16 horas-aula): 8 horas-aula por dia, no formato condensado.

3 dias (24 horas-aula): 8 horas-aula por dia, no formato estendido (mais detalhado e com mais exercícios)
 

Central de Atendimento: 
Brasília-DF: Tel (61) 4141-0750 | 3242-0255 | 3242-0256 
Goiânia-GO: (62) 3622-8801  
De segunda à sexta-feira das 9h às 18h


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